Образец заполнения платежного поручения в 2020 году

Содержание

Уплата штрафов ГИБДД

Но если нарушения во введении учета были обнаружены налоговым органом в нескольких периодах, то минимальный размер штрафа, выписанный, ими будет составлять 30 000 рублей. Самым серьезным является правонарушение, касающееся базы используемой в начислении страховых взносов. В случае обнаружения налоговиками его занижения, минимальный размер штрафной суммы будет составлять 40 000 рублей.

Расшифровка КБК 18211603010016000140 (2016–2020 годы)

  • статьи 116 НК РФ о сроках постановки на учет в налоговой инспекции или деятельности без регистрации – штраф до 40 000 руб.;
  • статьи 119.1 НК РФ о способах сдачи налоговой декларации – штраф 200 руб.;
  • статьи 119.2 НК РФ о предоставлении в инспекцию недостоверных сведений о деятельности инвестиционного товарищества – штраф до 80 000 руб.;
  • статьи 120 НК РФ о грубом нарушении правил учета доходов и расходов – штраф до 30 000 руб.;
  • статьи 125 НК РФ о нарушениях установленного порядка пользованием арестованным имуществом – штраф – 30 000 руб.;
  • статьи 126 НК РФ о непредставлении сведений, запрошенных налоговой инспекцией – штраф 200 руб. за каждый документ (за отдельные нарушение статья предусматривает более высокие штрафы);
  • статьи 126.1 НК РФ о предоставлении инспекции недостоверных сведений налоговым агентом – штраф 500 руб. за каждый недостоверный документ.

18211603010016000140 КБК – это штраф за нарушение налогового законодательства. Причем лишь за отдельные виды нарушений, минимальный штраф по которым равен 200 рублей. Их перечень есть в Налоговом кодексе РФ. Этот КБК указывают в платежном поручении при перечислении санкций в бюджет.

КБК (коды бюджетной классификации) приводят в платежных поручениях при любых перечислениях в бюджет. Его приводят при уплате налогов, таможенных пошлин, взносов по обязательному социальному страхованию, а также пеней и штрафов за нарушения законодательства. Этот код вписывают в поле 104 платежки.

КБК для уплаты денежных взысканий (штрафов)

  1. За нарушение бюджетного законодательства на федеральном уровне 1 16 18010 01 0000 140.За недоимку в Пенсионный фонд – 1 16 20010 06 0000 140.
  2. За невыплату в положенное время взносов в ФСС – 1 16 20020 07 0000 140.
  3. За неуплату взносов в ФФОМС – 1 16 20030 08 0000 140.
  4. Штраф за выявленные проверкой нарушения работы с наличностью, произведения кассовых операций, использования специальных счетов в банке (если это было обусловлено требованиями) – 1 16 31000 01 0000 140.
  5. За нарушения, связанные с использованием валюты 1 16 05000 01 0000 140.

перевод денег в бюджетную систему. Исключение: налоги, сборы, страховые взносы и иные платежи, курируемые налоговиками. 9 ИП: · плательщик налогов;· сборов;· страховых взносов;· иных платежей, которые курируют налоговики. 10 Частный нотариус: · плательщик налогов;· сборов;· страховых взносов;· иных платежей, которые курируют налоговики.

КБК 18211603010016000140 — за что штраф 200 рублей? Такой вопрос может задать руководитель компании своему главному бухгалтеру, получив требование из налоговой инспекции. Как расшифровывается КБК 18211603010016000140 и на каком основании налоговики требуют уплатить штраф, расскажем в нашей статье.

КБК по НДФЛ на 2020 год: таблица

На какой счет отнести штраф по этому КБК? Штрафы за перечисленные нарушения учитывают в составе прочих расходов и отражают по дебету счета 91.02 «Прочие расходы» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты с бюджетом».

Нашим читателям — практикующим бухгалтерам нередко приходят письма из налоговой инспекции с требованием об уплате определенного налога или сбора. Происходит это в том случае, если налогоплательщик нарушил законодательство и не перечислил какой-либо платеж в бюджет в срок в полном объеме. При этом налоговики обязаны указывать название налога, по которому возникли претензии, его КБК (к примеру, КБК 18211603010016000140) и ряд других сведений.

Изменения в платежках со 2 октября 2020 года

  • Новые коды поля 107. Установили два новых значения для поля 107 в платежках на перечисление таможенных платежей:

    «ПД» – если платите по пассажирской таможенной квитанции; «КВ» – если платите по квитанции получателя международного почтового отправления.

    При этом в поле 108 вписывайте последние семь цифр из номера таможенной декларации (порядковый номер) или из номера квитанции получателя международного почтового отправления. Это правило не действует, только если в поле 101 стоят статусы «03», «16», «19» и «20».

  • Новые идентификаторы платежей. В поле 108 по-прежнему указывайте код идентификатора сведений о физлице, если в поле 101 стоит статус «03, «19», «20» или «24». Это правило для платежек в бюджет, которые не связаны с уплатой налоговых или таможенных платежей. Вот три новых показателя для поля 108 платежки в бюджет для таких ситуаций:

    «28» – заграничный паспорт гражданина России; «29» – свидетельство о предоставлении временного убежища в России; «30» – свидетельство о рассмотрении ходатайства по существу.

  • Новое значение для поля 101. Указывайте в поле 101 платежки код «28», если перечисляете деньги в бюджет как участник внешнеэкономической деятельности – получатель международного почтового отправления. Код «06» в этом случае не используйте.

Немного ботаники

Где взять УИН

Источником получения информации по УИН являются требования на уплату налогов и пеней. Поэтому если вы не значитесь в должниках по платежам в бюджет, то и УИН у вас не будет — как реквизит для внесения в платежку он попросту будет не сформирован получателем платежа в связи с отсутствием такого документа, как требование от фискального органа.

ООО «Лира» не уплатило в срок имущественный налог, в связи с чем фискальный орган направил в адрес данного должника требование, в котором указал УИН. При исполнении требования и формировании платежки бухгалтер ООО «Лира» перенес УИН с документа, направленного фискальным органом, в поле 22.

Нестандартные шаги

Традиционным считается хранение обуви в шкафу – идеи нестандартного размещения больше подходят для складирования пар, которые носятся редко. Лучше всего для обозначенных целей подходят пуфики и атаманки. Внутри них достаточно пространства для того, чтобы разместить несколько выходных пар. Длинный вытянутый пуф легко помещается в узкий коридор, в нем помещается много пар. Следующее фото это наглядно иллюстрирует.

Длинный узкий пуф для маленькой прихожейИсточник lachat.ru

Когда такой обуви много, лучше найти место в доме для «родных» коробок, сложить их в ряд. Найти нужную потом среди множества других, таких же одинаковых, поможет бирка с фотографией. Сделать ее в век компьютерных технологий будет несложно.

Декоративные коробки для открытого стеллажаИсточник omenana.org

Когда на улице дождь, нужно где-то сушить дома обувь. Сделать это поможет поддон, заполненный речной галькой. Если сразу снять с себя резиновые сапожки и поставить их в него, в прихожей не будут образовываться грязные лужи.

Так как сушить кожаные сапоги лучше естественным способом подальше от отопительных приборов, перевернув пару голенищами вниз, трудно становится найти в доме подходящее место для них. Исправить ситуацию позволит специальная подставка. Ее конструкция представлена на следующем фото. Изображение наглядно демонстрирует и принцип действия необычного приспособления.

Подставка для сушения обувиИсточник www.hledejceny.cz

Есть уж очень простые, но эффективные идеи хранения обуви. Одна из них – применение деревянных ящиков для овощей. Их нужно сложить друг на друга, поставив ребро на ребро и повернув внутренней стороной вглубь комнаты, получится бюджетная система. Если выкрасить ее в белый цвет и покрыть лаком, она будет смотреться великолепно. Стеллаж устанавливается вплотную к стене прихожей или гардеробной и используется по назначению достаточно долго. За основу реализации такой идеи можно использовать и строительные поддоны.

Новые реквизиты в платежках

При заполнении платежных документов два новых статуса:

  • «27» — кредитные организации (филиалы кредитных организаций), составившие распоряжение о переводе денежных средств, перечисленных из бюджетной системы РФ, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджетную систему РФ;
  • «28» — участник внешнеэкономической деятельности — получатель международного почтового отправления.

Изменения касаются только кредитных организаций, «Почты России» и получателей международных почтовых отправлений.

Кроме того, для таможенных платежей в реквизите «106» будут добавлены два новых значения

  • «ПД» — пассажирская таможенная декларация;
  • «КВ» — квитанция получателя международного почтового отправления.

К чему ведут ошибки оформления и как их избежать

Если одно из полей расчетного документа по налогам и сборам заполнено неверно, существует риск неисполнения налогового обязательства. Даже если все банковские реквизиты заполнены верно, средства не зачислятся по назначению в установленный срок. Это влечет за собой начисление пени (не штрафов).

Чтобы платежное поручение в поле 106 (основание платежа) заполнялось верно, рекомендуется использовать специализированные бухгалтерские программы. Создание новых документов с применением правильного исходника с высокой вероятностью исключит ошибки. Дополнительную проверку на предмет правильности заполнения платежка пройдет в системе дистанционного банковского обслуживания. Если поля 106 и 107 содержат ошибки, расчетные документы будут отклоняться до устранения всех замечаний.

Работа над ошибками

Что такое КБК для сотрудников госорганов, куда поступают средства? Это важный реквизит, указатель, куда зачислить деньги. Таким образом, от правильности заполнения квитанции зависит, насколько быстро будут перечислены средства. При неправильном указании КБК в реквизитах деньги чаще всего возвращаются на счет отправителя, но могут и попасть в невыясненные платежи, быть зачислены на неправильный счет. Если нет желания разбираться с госорганами и писать прошения о возврате средств, при заполнении платежных документов реквизиты надо проверять особенно тщательно.

Наиболее распространенные ошибки:

  • указание неверного КБК, применимого для другого платежа;
  • ошибка в одной или нескольких цифрах КБК.

Для отнесения средств по нужному адресу необходимо написать заявление на имя ИФНС РФ и указать правильные реквизиты, актуальные КБК. Чаще всего налоговая принимает положительное решение и удовлетворяет просьбу заявителя, при этом датой оплаты повинности считается дата изначального внесения средств.

Образцы заполнения полей 106 и 107 в платежном поручении

Рассмотрим образцы заполнения полей основание платежа 106 и налоговый период 107 платежки для наиболее частых ситуаций.

Как рассчитать пени по НДС в 2020 году?

Действующий порядок определения размера пеней по всем обязательным платежам (налогам, сборам, страховым взносам, в том числе и по НДС) установлен Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ.

Изменения, согласно этому Закону, начали действовать с 1 октября 2017 года. До этой даты пени по НДС рассчитывались по общему правилу, согласно п. 4 ст. 75 НК РФ.

Пеня за каждый день не вовремя оплаченного налога рассчитывается в процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка в этом случае равна одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени.

Причем пени должны быть уплачены в один день, вместе с погашением просроченной задолженности по налогу.

Во избежание роста суммы пени предприниматель может самостоятельно рассчитать и уплатить пени, не дожидаясь принудительного взыскания налоговых органов.

Для ООО и ИП пени по НДС до 1.10.2017 года рассчитывались по следующей формуле:

Пеня = денежный размер просроченного платежа НДС X ставка рефинансирования ЦБ РФ/300 X количество календарных дней просрочки.

Количество календарных дней считается со дня, следующего за сроком уплаты налога, включая день в который будет произведена уплата налога.

Расчет пени по НДС в 2020 году

Далее перейдем к уточнению правила расчета пени по НДС в 2020 году.

Итак, в отношении просроченного платежа, образованного с 1.10.2017 года, правила расчета пени для физических и юридических лиц будут различными. Также правила расчета пени по НДС будут зависеть от периода просрочки.

Для физических лиц, в том числе зарегистрированных индивидуальными предпринимателями, сохранится процентная ставка, равная 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка. Начиная с 2016 года ставка рефинансирования ЦБ РФ равняется ключевой ставке.

Переход на ключевую ставку произведён Советом Директоров Банка России, что изложено в Указании Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»).

А с 1 января 2016 года даже справочное озвучивание ставки рефинансирования Банком России уже не производится. Т.е. ставка рефинансирования равна ключевой ставке. Ключевая ставка 13 декабря 2019 года по решению Совета директоров Банка России была снижена на 25 б.п., до 6,25% годовых. По сложившейся привычке, ключевую ставку в расчете пени продолжают называть ставкой рефинансирования. Соответственно, ставка рефинансирования в целях расчета пени с 13.12.2019 составляет 6,25%.

Для юридических лиц

  • если период просрочки составит 30 календарных дней и менее, то процентная ставка будет равна 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ;
  • если период просрочки превысит 30 календарных дней, то процентная ставка составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период просрочки до 30 календарных дней включительно, + 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период, начиная с 31-го дня просрочки.

Выше приведена формула расчета пени для ООО и ИП до 01.10.2017 года. Напомним:

Пеня = сумма просроченного платежа НДС X ставка рефинансирования ЦБ РФ/300 X количество календарных дней просрочки.

Расчет количества календарных дней ведется с даты, следующей за сроком уплаты налога, включая дату, в который будет произведена уплата пени.

Эта же формула применима для ИП в 2020 году.

Пени по НДС для юридических лиц в 2020 году рассчитываются по следующей формуле:

Если период просрочки составит 30 календарных дней и менее, то процентная ставка будет равна 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ:

Пеня = денежный размер просроченного платежа НДС X ставка рефинансирования ЦБ РФ/300 X количество календарных дней просрочки.

Если период просрочки превысит 30 календарных дней, то процентная ставка составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период просрочки до 30 календарных дней включительно, + 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в период, начиная с 31-го дня просрочки:

Пеня = денежный размер просроченного платеж НДС X ставка рефинансирования ЦБ РФ/300 X количество календарных дней просрочки (не более 30 дней) + денежный размер просроченного платежа X 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ X количество дней просрочки (считать дни, начиная с 31 дня просрочки платежа).

Необходимо помнить, что сумму НДС после предоставления налоговой декларации по НДС, необходимо разбить на 3 равные части и оплатить в течение 3-х месяцев до 20 числа месяца каждого квартала. Не запрещается уплачивать единоразово в течение первого месяца, следующего за отчетным кварталом. При расчете пени по НДС расчет дней необходимо брать из одной третьей полной суммы к сроку 25 число. Сумма пени рассчитывается и уплачивается в рублях и копейках.

КБК в платежном поручении: назначение и суть

Применение кода бюджетной классификации связано с необходимостью решения ряда задач:

  • Сравнение различных параметров, которые имеют ключевое значение для бюджета страны.
  • Оформление точной отчетности по проведенным транзакциям.
  • Перевод налоговых платежей (организация налоговых выплат в целом).
  • Помощь в группировке категорий прибыли и убытков компании, а также источников их появления.

Неправильное КБК в платежном поручении повышает риск того, что транзакция не будет проведена. Отдельно стоит отметить, что с помощью таких кодов специальные структуры контролируют процесс перемещения денежных единиц других стран в РФ. Такая работа упрощает процесс планирования бюджета на будущие года.

Код бюджетной классификации прописывается в 104-м поле. Здесь указывается конкретный код (если он точно известен) или же «ноль» (при его отсутствии).

Что такое КБК в платежке

Код бюджетной классификации в платежке — специальный цифровой код, должный обозначать доходы и расходы бюджета. Бухгалтерия организации сталкивается с этими кодами, когда делает платеж в бюджетную систему, но чаще всего не понимает, что это за последовательность цифр и что она означает в платежке. Какие КБК и платежки с 1 января 2020 года, можно посмотреть на этой странице — классификатор содержит актуальные сведения. Но чтобы понять структуру кода, взглянем на него подробнее

Рассмотрим, из чего состоит КБК, насколько важно в платежке правильно его указать и что делать с ошибками

Расшифровка приведена в Приказе Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. В соответствии с ним, указываемый в платежных поручениях КБК состоит из 20 цифр, объединенных в группы. Каждая группа имеет свое значение.

Вид почтового отправления

Если обратиться к п. 4 ст.80 НК РФ; пп. «б» п. 10 Правил оказания услуг почтовой связи, утв. Приказом Минкомсвязи России №234 от 31.07.2014, то там сказано, что декларацию 3-НДФЛ и прилагаемые к ней документы нужно отправить регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения.

Письмо будет зарегистрировано, отправитель получит квитанцию, подтверждающую факт отправки, а ИФНС-адресат, когда письмо будет вручено, обязан будет поставить свою подпись о получении.

Вдобавок, подобные почтовые отправления можно пересылать с уведомлением о вручении, и оно будет направлено вам в качестве подтверждения, что налоговый орган получил декларацию.

Когда регистрируемое почтовое отправление будет принимать сотрудник почты, он выдаст квитанцию, в которой будет прописана следующая информация:

  • Вид почтового отправления.
  • Категория письма.
  • Наименование объекта почтовой связи места назначения.
  • Наименование юридического лица – ИФНС.
  • Номер почтового отправления.
  • На обратной стороне квитанции будет стоять четкий оттиск календарного штемпеля почтового отделения связи.

Эти моменты зафиксированы в п. 86 Почтовых правил, принятых советом глав администраций связи Регионального содружества в области связи; 22.04.1992; п. 31 Правил оказания услуг почтовой связи.

Из чего состоит КБК

Такой реквизит как код КБК состоит из 20 цифр, которые сформированы не произвольно, каждая группа содержит определенную информацию:

  • первые три цифры — административная, и она определяет получателя, обозначает счет, на котором аккумулируются средства по данному виду платежей;
  • следующие десять цифр — это доходная группа, необходимая для определения вида дохода, группы, куда направляется оплата;
  • еще четыре знака — это программная группа, она дополнительно детализирует назначение операции (налоги, например, это комбинация 1000);
  • и оставшиеся три знака — классифицирующая группа, обозначающая сферу хозяйственно-экономической деятельности: так, 160 — социальные поступления.

Структура показателя всегда остается неизменной, поправки вносятся только в цифры.

Основные группы цифр, указывающие на адресата и характер платежа:

  • первые три цифры: ПФР — 392, ФНС — 182, ФСС — 393;
  • четвертая от начала цифра: 1 — доходы, 2 — безвозмездные платежи;
  • 5 и 6 цифры обозначают: 01 — НДФЛ, 06 — налог на имущество, 08 — государственная пошлины;
  • 12 и 13 цифра говорят о том, в какой бюджет вносятся деньги: 01 — федеральный, 02 — региональный, 03, 04, 04 — муниципальный, 06 — ПФР, 07 — ФСС;
  • с 14 по 17 числа детализируют платеж по следующему основанию: 1000 — налоги и сборы, 2000 — пени, 3000 — штрафы;
  • с 18 по 20 три числа обозначают вид дохода бюджета: 110 — налоги, 130 — оплата за оказанные услуги, 150 — безвозмездные поступления.

Код заполнения платежки

Реквизиты будущего платежа и информация о нем располагаются в специально отведенных для этого полях бланка платежки. Многие сведения отмечаются в закодированном виде. Код един для всех участников процесса:

Это дает возможность автоматизировано учитывать платежи в электронном документообороте.

Новая форма 4-ФСС за 9 месяцев

Новая форма утверждена приказом ФСС России от 26 сентября 2020 № 381 (с учетом приказа ФСС России от 7 июня 2020 № 275) и действует начиная с отчета за 9 месяцев.

  • Титульный лист дополнили новым полем «Бюджетные организации» для признака страхователя. В нем такие организации проставляют признак страхователя в соответствии с источником финансирования
  • Таблицу 2 дополнили новыми строками «Задолженность за реорганизованным страхователем и (или) снятым с учета обособленным подразделением юридического лица» и «Задолженность за территориальным органом Фонда страхователю и (или) снятому с учета обособленному подразделению юридического лица»

15 лучших продуктов питания очищающих кровь и сосуды

Так много болезней и недугов преследует людей в современном мире. И следствием многих из них является заражение крови.

Наличие токсинов — главная проблема загрязнения крови. А все токсины, которые просто переполняют нас, это, практически всегда, наше питание. Они переполняют нас и переносятся посредством крови, как и все жизненно важные витамины, минералы и другие элементы.

Поэтому часто встает вопрос — как очистить кровь в домашних условиях.

Но не переживайте! … Природа так устроена, что любой недуг можно легко предупредить, соблюдая правильное питание!

1. Чеснок.

Сырой чеснок богат серой. Это важный минерал, который помогает организму избавиться от токсинов. Он стимулирует печень к детоксикации. Чеснок содержит ферменты для фильтрации токсинов из вашей крови.

И самое интересное, что чеснок очистит еще и ваш кишечник от плохих бактерий, паразитов и вирусов. Он точно поможет очистить вашу кровь!

2. Одуванчик

Он просто загружен антиоксидантами и другими фитонутриентами, которые помогут вам устранить токсины из вашего пищеварительного тракта и устранить свободные радикалы. Этот лист из той категории зелени, которые отлично очищают и помогают в естественном снижении веса.

Чай из свежих листьев одуванчика или корня одуванчика стимулирует печень и поджелудочную железу, чтобы, так сказать, выдворить токсины из вашей крови. И как бонус, одуванчик можно использовать для лечения проблем с печенью.

3. Яблоко

Яблоко просто упаковано витаминами, минералами, волокнами и фитонутриентами для общего очищения организма.

Соединения содержащиеся в яблоках стимулируют к производству желчи и помогают печени избавиться от токсинов, тем самым очищая кровь.

Яблоки содержат большое количество растворимых пектиновых волокон. Эти волокна убирают холестерин и тяжелые металлы, чтобы помочь нам очистить кровь и кишечник гораздо легче и естественно.

4. Свекла

Свекла очень богата антиоксидантами и другими полезными питательными веществами.

Она является отличным защитником всего вашего организма от свободных радикалов и стимулирует работу печени. Свекла легко исключает токсины из вашей крови.

И лучший способ употребить свеклу в сыром виде это сок. Вы можете даже использовать рецепт из этого блога (смотрите его здесь).

5. Петрушка

Петрушка работает в нашем организме как мочегонное, которое помогает почкам делать свою работу и устранить больше токсинов через мочу.

Так же, наряду с кинзой, это отличное чистящее от тяжелых металлов, таких как ртуть и другие. Так же как и все продукты из этого списка старайтесь есть её в сыром виде.

6. Морковь

Морковь богата витаминами (А, В6, С и К), калием и глутатионом и растительным белком, которые хороши в очищения вашей печени.

Для лучшего эффекта в детоксикации её нужно съесть в сыром виде. Ведь, как вам известно, тепловая обработка моркови разрушает большую часть глутатиона.

7. Листовые зеленые

Листовые зеленые, как шпинат, капуста «кале», брокколи и капуста других видов являются мощными антиоксидантами. Они помогают очистить весь организм от токсинов. Добавление большего количества зелени в вашем рационе является лучшим способом, чтобы улучшить общее состояние здоровья и состояние ваших сосудов.

Они наполнены волокнами, которые помогают так же очистить наш желудочно-кишечный тракт. Зеленые овощи очень богаты витаминами, минералами, и другими мощными питательными веществами.

Я рекомендую вам использовать вот этот список зеленых овощей для вашего оздоровления…

8. Лимоны

Лимоны просто заполнены питательными веществами и антиоксидантами.

Лимоны включат вашу печень на 100 %, чтобы способствовать выведению токсинов. Стакан теплой лимонной воды утром подщелачивает организм и освобождает ферменты для преобразования токсинов в водорастворимые соединения, которые могут быть легко устранены через мочу.

Лимоны очень богаты витамином С. Витамином, в котором ваш организм нуждается для получения белка для детоксикации — глутатиона.

9. Льняное семя

Семя льна содержит омега-3 жирные кислоты, которые помогают вашему организму избавиться от сахара в крови.

И очень важно то, что семя льна богаты волокнами, которые ликвидируют широкий спектр токсинов из организма. Как ни странно, но это семя поможет вам быстрее очистить кровь

А за счет содержания клетчатки, это семя защитит ваши сосуды от заболеваний.

Читайте о семени льна в отдельной статье: 7 удивительных фактов: почему семя льна заставит вас жить дольше

10. Куркума

Ее еще можно назвать — «Королева специй».

Была использована в аюрведической медицине для лечения уже запущенных проблем с печенью и пищеварением. Ее активный ингредиент куркумин, помогает организму ускорить процессы детоксикации. Куркума с легкостью поможет избавиться вам от токсинов.

Узнайте об этой специи больше из статьи: 12 удивительных лечебных свойств куркумы для здоровья и похудения

Примечание: Аюрверда — традиционная система индийской медицины, одна из разновидностей альтернативной медицины. «Аюрведа» может быть переведено как «знание жизни», «знание длинной жизни» или даже «науки жизни».

11. Базилик

Базилик поддерживает печень и почки в борьбе с токсинами.

Он отлично подходит для улучшения пищеварения, лечения инфекций и работает, как мочегонное. Поэтому является средством, которое убирает больше токсинов из вашего организма, чем многое из вашего обычного плана питания.

12. Черника.

Черника является одним из величайших и мощных целебных продуктов Земли.

Эти ягоды просто упакованы антиоксидантами, обладают так же противовоспалительными свойствами. Они являются великими в теме очищения нашей крови от токсинов и свободных радикалов.

13. Авокадо.

Авокадо отлично подходит для улучшения общего состояния здоровья.

Они снижают уровень холестерина, понижает кровяное давление и содержат высокие уровни глутатиона. А это, как уже вам известно, нужный элемент для более легкой детоксикации печени от токсинов и канцерогенов.

Это просто супер продукт для очищения нашего организма

Обязательно уделите внимание статье — 20 мега фактов: чем полезно авокадо для организма человека. 

14. Кинза или кориандр.

Этот продукт, казалось бы просто трава. Но эта трава отлично справляется с очищением печени и крови соответственно.

Кинза помогает вашему организму избавиться от ртути и других тяжелых металлов, как и петрушка. Также она очищает от многих токсинов, которые мы получаем в кровь с нашей едой, жидкостью и воздухом.

15. Вода

Конечно же, не забывайте пить достаточное количество воды, чтобы смыть токсины из вашего тела. Сколько много мы говорим о воде. Я думаю, она уже сегодня является вашим лучшим средством для детоксикации всего организма с самого утра.

Ну и убедитесь, что вы выспались. Это один из дополнительных методов в борьбе с токсинами и пребывании в хорошем настроении в течении всего вашего рабочего дня.

Если вам трудно выпить стакан воды приготовьте какой-нибудь напиток с огурцом, например, лимоном и базиликом. Это будет райское наслаждение.

Вывод

Итак, сегодня у вас хороший повод задуматься над тем, какие ингредиенты вы включите в свой рацион, для того, чтобы получить максимальную выгоду. Теперь вам известно какие продукты очищают кровь и сосуды лучше всего и вы просто обязаны их включить в свою диету.

Вы можете сделать салат или зеленый сок, чтобы съесть их сырыми. Помните, так вы получите больше выгоды от них.

Эти 15 продуктов — хороший спектр для размышления. Включите эти продукты в вашу эффективную диету!

Источник

Поле КБК в платежном поручении

Каждому полю в платежном поручении присвоен собственный номер.

В платежном поручении есть отдельное поле для КБК (это 104 поле), и оно должно быть верно заполнено (правила заполнения платежного поручения вы можете посмотреть в «Положении о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П). Если КБК указан в платежке неверно, то соответствующая сумма может быть отнесена к невыясненным платежам. Федеральное казначейство может отнести его в разряд «невыясненных».В то же время ошибка в указании КБК в платежке может привести к недоимке по налогу и страховым взносам.

Приведем пример заполненной платежки с внесенными данными о получателе:

  • в поле 104 платежного поручения указан КБК для перечисления НДФЛ;
  • 105 — ОКТМО;
  • 106 — основание — текущий платеж (сокращенно ТП);
  • 107 — период (МС — сокращенно месяц);
  • 108 — в этом поле стоит «0» (при уплате по требованию в это поле платежки ставится номер документа с требованием);
  • 109 — «0» (поле платежки предназначено для указания даты сдачи декларации или расчета. Если платеж осуществляется независимо от сдачи отчетности, в этом поле платежки всегда ставится «0»);
  • 110 — поле всегда остается пустым в платежном поручении;
  • 24 — краткое назначение платежа: вид налога и период уплаты.

ВАЖНО!
В 2020 году страховые взносы необходимо платить не в фонды, а именно в налоговые инспекции, соответственно, в платежках указываются иные реквизиты счета. Оплата взносов на «травматизм» также перечисляется в ФСС.

Как правильно заполнить поле 109 платежного поручения

Поле 109 состоит из 10 знаков, где 8 знаков это цифры и 2 знака препинания. Первые две цифры это дата по календарю, вторые две цифры – это месяц по календарю, третьи две – календарный год.

Какую именно дату необходимо поставить в 109 поле зависит от вида бюджетного платежа, и за какой период перечисляются денежные средства, и данное поле напрямую связано в поле 106.

Заполнение даты в поле 109 выполняется по следующим правилам:

  • Если в поле 106 «ТП», значит, в поле 109 проставляется «0»;
  • Если в поле 106 указано «ЗД», тогда в поле 109 проставляется «0»;
  • Если в поле 106 указано «ТР», тогда в поле 109 проставляется дата требования, выписанное налоговиками;
  • Если в поле 106 указано «РС», тогда в поле 109 проставляется дата, когда налоговики приняли решение о предоставляемой рассрочке;
  • Если в поле 106 указано «ПБ», тогда в поле 109 проставляется дата решения арбитража начать процесс банкротства;
  • И т.д.

Чтобы деньги попали в бюджет, необходимо правильно заполнить платежное поручение на перечисление того или иного обязательного платежа.

Удержания, которые могут производиться из заработной платы работников

Существует большое количество сотрудников, из заработной платы которых производятся различные удержания. Процент таких удержаний разный и зависит от их причины. Статья 99 закона №229-ФЗ регламентирует какой процент взимается в той или иной ситуации.

Самую большую часть дохода можно удерживать в связи с:

  1. Выплатой алиментов (и их задолженности) на детей работника
  2. Компенсацией вреда, который причинил работник другому гражданину
  3. Возмещением ущерба тем, кто лишился кормильца в семье
  4. Возмещением вреда, который возник вследствие совершения преступления

В вышеперечисленных случаях из заработной платы может вычитаться до 70% и перечисляться в пользу заинтересованного лица.

Если по работнику предусмотрен какой – либо другой вид удержаний, то заработная плата не может быть уменьшена более чем на 50%.

Не следует забывать, что все удержания производятся только с суммы за вычетом НДФЛ.

Теория

При оформлении платежки заполнение КБК в платежном поручении является обязательным. Этот код сформирован из группы чисел, которые располагаются по четкому алгоритму и имеют индивидуальный смысл.

Проанализировав числовой параметр, несложно узнать:

  • Источник выплаты.
  • Цели проведения транзакции.
  • Данные о получателе и прочую информацию.

Коды КБК имеют несколько разновидностей:

  • Для проведения транзакций.
  • Для осуществления страховых платежей.
  • Для ИП, применяющих в работе патентный тип налогообложения.
  • На фиксированную прибыль (характерно для нотариусов и ИП).
  • Для недоимки.

Полная расшифровка КБК в платежном поручении — код бюджетной классификации. Он применяется для оформления платежек на погашение задолженности по налоговым платежам, а также по прочим типам выплат.

Часть 1: код администратора, состоящий из 3-х разрядов

Администратор — занимает 1-3 разряды КБК, состоящий из трех знаков (символов) и соответствующий номеру, присвоенному главному распорядителю в соответствии с перечнем главных распорядителей соответствующего бюджета.

Администраторами поступлений в бюджет являются:

  • налоговые органы;
  • иные органы государственной власти;
  • органы управления государственных внебюджетных фондов;
  • органы местного самоуправления;
  • юридические или физические лица, уполномоченные указанными органами государственной власти, а также созданные этими органами государственные (муниципальные) учреждения

Для примера приведем коды отдельных администраторов:

  1. код Федеральной налоговой службы России – 182-0-00-00-000…;
  2. код Федеральной таможенной службы России – 153-0-00-00-000…;
  3. код Пенсионного фонда РФ – 392-0-00-00-000…;
  4. код Фонда социального страхования РФ – 393-0-00-00-000…;
  5. код Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 394-0-00-00-000… и т.п.

Как заполнить платежку на уплату налогов после 02.10.2017 года

Поскольку статус плательщика для уплаты налогов и взносов с 2 октября не изменяется, то бухгалтер заполняет платежные поручения в обычном порядке.

Напомним коды, которые необходимо использовать компании для уплаты налогов и взносов:

01 –уплата налогов, страховых взносов, сборов юридическим лицом;

02 – исполнение обязанностей налоговым агентом;

09 – уплата налогов, страховых взносов, сборов ИП.

Посмотрите образец платежного поручения на уплату НДС – налогоплательщиком организацией

Посмотрите пример платежного поручения при исполнении обязанности налогового агента

Посмотрите образец платежного поручения при уплате НДС – налогоплательщиком ИП

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий